3 июня 2026 · ИП

Декларация 3-НДФЛ

Аббревиатура НДФЛ расшифровывается как «налог на доходы физических лиц». Когда человек работает в каком-либо предприятии или организации, фирма-работодатель отчитывается перед налоговой инспекцией о налогах, которые она с него удержала и перечислила.

Но есть случаи, когда гражданин получил какой-то доход помимо основного места своей работы. В этом случае необходимо уведомить о доходе налоговую инспекцию и уплатить налог. Если же гражданин совершил оплату определенных товаров и услуг, он может возвратить себе ранее уплаченный подоходный налог.

Дополнительный доход

Укажем основные случаи получения дохода, о которых необходимо уведомить налоговую инспекцию, заполнив форму 3-НДФЛ:

  • продажа любой недвижимости, имевшейся в собственности гражданина более трех лет – квартиры, земли, дома и т.д.;
  • продажа собственного имущества – мебели, автомобиля и т.д.;
  • продажа ценных бумаг или получение по ним дивидендов;
  • прочие дополнительные доходы – гонорары, выигрыши, ценные подарки;
  • предоставление в аренду своего жилья или автомобиля.
  • получение дохода в качестве ИП, работающего на общей системе налогообложения.

После завершения отчетного года дается 4 месяца на подачу декларации. Если предприниматель прекращает свою работу, он обязан вне плана подать декларацию, даже если он не имел прибыли в последнее время. Предприниматель, продолжающий работать, но прибыли не получающий, обязан подавать эту декларацию с указанием нулевого дохода.

Налоговый вычет

Налоговое законодательство предоставляет гражданам возможность возвратить подоходный налог, который за прошлый год или за несколько лет был ими уплачен. Существует список ситуаций, при которых такой возврат возможен, и этот список постоянно расширяется. Так, вернуть подоходный налог можно в случаях:

  • приобретение недвижимости – земли, дома, квартиры;
  • выплата ипотечного кредита на покупку жилья;
  • платное обучение, в том числе, близких родственников;
  • платное лечение;
  • внесение добровольных взносов по пенсионному страхованию.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Индивидуальному предпринимателю удобнее всего использовать компьютерную программу, имеющуюся на сайте ФНС России. Выбирать программу надо ту, которая соответствует отчетному периоду, поскольку формы периодически изменяются. К программе прилагается подробная инструкция, делающая заполнение формы простым делом.

Предлагаем несколько советов, которые могут помочь при заполнении декларации:

  • номер налоговой инспекции можно найти в зависимости от места вашего проживания или на этом же сайте, или в прошлых налоговых документах;
  • графа «номер корректировки» - если вы подаете декларацию первый раз, ставьте «0»;
  • в графе «признак налогоплательщика» частное лицо проставляет «иное физлицо»;
  • в графе «имеются доходы» отметьте «учитываемые справками»;
  • в графе «достоверность подтверждается» проставьте «лично» или, если вместо вас кто-то пойдет, поставьте номер доверенности.

Как подавать декларацию

Заполненная декларация сдается лично в налоговую инспекцию по месту жительства.  Родители могут сдать декларацию за своих детей, предоставив документы о родстве. Прочим знакомым или родственникам придется оформить доверенность. Возможно и отправление ценным письмом по почте с описью всех документов, в нем содержащихся. Сроком отправки считается дата, проставленная не почтовом штемпеле. И, наконец, проще всего отправить декларацию через Интернет, открыв на налоговом сайте свой личный кабинет как налогоплательщика. 

Создайте документы онлайн в Superboox

Superboox помогает быстро оформлять документы для малого бизнеса.

Попробовать бесплатно